财务经理个人简历

[日期:2013-07-27] 来源:  作者: [字体: ]

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姓  名:  朱女士  性  别:  女
婚姻状况:  未婚  民  族:  汉族
户  籍:  广东-深圳  年  龄:  31
现所在地:  广东-深圳  身  高:  158cm
希望地区:   广东-深圳 
希望岗位:   财务/审(统)计类-财务分析师
财务/审(统)计类-审计经理/主管
金融/证券/投资类-其他相关职位
寻求职位:   审计、 会计、 财务分析
教育经历
2001-09 ~ 2005-07 湖南工业大学 财务管理  本科
培训经历
2011-04 ~ 2011-04 五方咨询 管理方面 经理人认证
2007-07 ~ 2008-12 自学 内部审计 国际注册内部审计师
2003-01 ~ 2003-01 湖南工业大学 英语 六级
工作经验至今7年8月工作经验,曾在3家公司工作
**公司 (2012-07 ~ 2013-03)
公司性质:  私营企业 行业类别:  通信、电信运营、增值服务
担任职位:  财务经理  岗位类别:  财务主管/经理
工作描述:   深圳市科松物联网技术有限公司是CSST的全资子公司,是一家专门从事出入口智能管理系统、一卡通系统、RFID手持终端和物联网综合解决方案的国家级高新技术企业。

担任财务经理之后,协调公司总部与子公司业务及资金往来;领导公司财务会计工作;制定和修订财务制度;编制合并报表,分析公司财务报表指标及运营状况;开展预算管理并解析公司预算执行情况;提供公司的税务筹划方案及长期未收账款和呆滞存货等资产的清理方案。
**公司 (2007-03 ~ 2012-06)
公司性质:  民营企业 行业类别:  通讯、电信、网络设备
担任职位:  审计师  岗位类别:  审计经理/主管
工作描述:  任职期间主要对集团子公司进行内部财务审计,绩效考核审计,内部控制审计,企业并购审计,离任审计及其他专项审计,并主导审计项目。

常规审计工作:
1.每季度对集团约40家子公司进行审计,包括生产,工程,销售等多个行业。在项目中负责编制项目审计计划,具体组织实施审计项目,编写审计报告,提交总经理审核。
2.对审计中发现的问题提出管理建议,并与管理层沟通,要求其整改。
3.督促公司整改审计中发现的问题,并在后续审计中检查其整改情况。
4.负责安排下属工作,审核下属提交的工作底稿。

专项审计工作:
1.内部控制审计。对各个公司的内部控制流程进行审计,包括货币资金、采购与付款、销售与收款、生产、费用、薪资、税项、固定资产及财务报告等流程进行穿行测试和管理层测试,以确认和评价流程设计及执行中的缺陷,分析缺陷形成原因,提出改进建议,促进流程更合理,更有效。
2.并购审计。重点审计被并购公司的净资产,在审计中关注公司外部环境和内部环境引发的审计风险,以降低并购成本和风险。
3.离任审计。对公司负责人经营期间承担的任期目标等责任情况进行审计,客观评价其任期内经济责任履行情况。
4.经营业绩考核审计。按照公司业绩考核的规定,对子公司业绩考核目标的完成情况,经营活动中存在的问题等进行审计。
5.其他专项审计工作。如反舞弊调查、奖金发放等专项审计。

经过五年的审计工作,对资本运作型境外上市公司在并购风险控制及并购公司激励、监管体系建设与实施方面积累了较丰富的工作经验。
**公司 (2005-07 ~ 2007-02)
公司性质:  外资企业 行业类别:  电子、微电子技术、集成电路
担任职位:  审计主管  岗位类别:  审计经理/主管
工作描述:  在深圳世成电子有限公司从事内部审计工作,主要从事集团内部财务审计,经营审计,内部控制审计,经济合同审计,电算化数据审计及经济责任审计。能熟练运用相关财务指标进行企业流动性分析,资产管理分析,长期偿债能力分析,盈利能力分析及上市公司财务分析。

常规工作:
1.负责集团下属各公司每月的财务报表的审核工作,主要包括货币资金审计;应收账款分析性复核;结合采购订单以及销售订单分析库存的合理性;多维度分析销售情况;协助审计经理编写审计报告。
2.每月应付帐款及支付流程的事中审计。
3.主导审计部门进行公司每季存货盘点的监盘。
4.负责安排下属工作,对下属进行培训,审核下属提交的工作底稿。

项目工作:
1.协助德勤会计师事务实施SOX404的合规项目,配合各部门完成控制矩阵(Control Matrix)的制作,进行SOX404项目合规性测试,协助管理层进行控制缺陷的弥补。加强了本人对公司采购,供应链管理,生产部门,市场部,人力资源部,财务部等各部门的内部运作流程的掌握,增强了本人作为内审必备的知识技能。
2.采购循环项目审计,以风险为导向,编制审计计划,并跟踪以前年度的审计发现的控制缺陷弥补情况。
**公司 (2005-01 ~ 2005-06)
公司性质:  私营企业 行业类别:  其他金融活动
担任职位:  审计(实习)  岗位类别:  CFO/首席财务官
工作描述:  实习期间,协助项目经理对大型上市公司进行年度审计,真正做到学以致用,对财务报告真实性以及内部控制合理性审计方法有了深层次的把握。对企业关于“财务报告过程内部控制”的建立,执行,完善有了很深的认识,同时也锻炼了我的社交能力。
技能专长
专业职称:  中级审计师
计算机水平:   全国计算机等级考试二级
计算机详细技能:  精通word,excel,PPT制作,ERP 系统。
技能专长:  1、六年大型外资企业集团内审工作经验,熟悉公司整个运作流程,具有丰富的项目管理经验,负责过多个审计项目,包括企业并购审计,离任审计,财务审计,经营业绩考核审计,内控流程审计。
2、熟悉萨班斯法案(SOX),了解美国会计准则,具备良好的分析和管理能力;
3、能熟练编制有多级子公司和复杂内部交易的合并会计报表;
4、优秀的读写能力,良好的听说能力,能用英语书写审计工作底稿以及审计报告,具有良好的写作功底;
5、精通office,excel、ERP系统,PPT制作。
语言能力
普通话:   流利 粤语:   一般
英语水平:   六级
英语:  精通 
求职意向
发展方向:  能充分施展自己在内部审计和财务方面的技能,并能与公司发展相结合。 
自身情况
自我评价:  集丰富的管理经验及扎实的专业技能于一身的综合型人才。
1、个人资历总结:7年大型外资集团企业审计,财务工作经验,有丰富的项目管理经验,精通审计工作流程,熟悉内控控制制度和流程,熟悉SOX,具备良好的分析能力。
2、工作风格总结:属于学习型、实干型员工,有敏锐的洞察力和数据分析能力;极强的责任心与良好职业道德;积极主动、独立工作能力强,并有良好的交际技能和团队精神;2008年和2011年被评为集团优秀员工;2012年领导的财务部被评为优秀部门。
3、职业资格总结:拥国际内部审计师(CIA),中级会计职称,中级审计职称,通过注册会计师通过会计、经济法和税法;参加经理人认证培训,掌握了基本的管理技能和方法。
相关证书
国际内部审计师 2008-11-07
中级审计师 2009-10-18
中级会计师 2010-05-16

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